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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026001802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 66307 便条纸76*19mm-4*100张(混色1袋装 | 得力/deli66307, | 本 | 10.00 | 4 | 40 |
| 2 | 木易 84消毒液500g(II型) 多用途清洁剂 | 木易84消毒液500g(II型), | 箱 | 5.00 | 75 | 375 |
| 3 | 大华 D002 拖把 | 大华D002, | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 4 | 家家宜 500g 瓶装按压式芦荟清香型抑菌洗手液 | 家家宜500g, | 瓶 | 1.00 | 140 | 140 |
| 5 | 晨光 YS-03 便签贴 | 晨光/M GYS-03, | 本 | 10.00 | 1.8 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭染
联系电话: 155****1449
传真:
地址: ****办事处东门社区**路31号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: