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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2276
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 65998 一次性杯子航空杯加厚食品级塑料水杯 100个/包 | 10 | 75.0 | **\65998 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 3 | 优智风 60mm*300y 透明封箱加厚胶带 单卷装 | 3 | 69.0 | 优智风\60mm*300y | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8554 彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 4 | 96.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 5 | 宝克 880F 黑色中性笔(12支装) | 4 | 48.0 | 宝克/Baoke\880F | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 回形针 100枚/盒 10盒装 | 10 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9879 光敏印油 | 4 | 60.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0368 省力订书机 | 2 | 58.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |