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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2026001619
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3930 得力/deli 3930 一体式翻页激光笔 (单位:支) 黑 | 得力/deli3930, | 支 | 1.00 | 98 | 98 |
| 2 | 德佟印立方 打字机/配件 | 德佟印立方DL-270, | 台 | 1.00 | 1170 | 1170 |
| 3 | 格之格 TN-2325 粉盒 | 格之格TN-2325, | 个 | 1.00 | 160 | 160 |
| 4 | 金士顿 SXS2000 240G固态硬盘 | 金士顿/KingstonSXS2000, | 个 | 1.00 | 220 | 220 |
| 5 | 另色鬼墨水适用于爱普生墨仓式4色6色EPSON喷墨打印机连供填充黑色BK(100ml/瓶) | 爱普生/Epson672, | 个 | 8.00 | 20 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****幼儿园
联系电话: 180****5884
传真:
地址: ****社区凉水井村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: