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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********905********2026002005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5536 透明抽杆文件夹 A4拉杆夹 拉杆夹 | 得力/deli5536, | 个 | 50.00 | 1.2 | 60 |
| 2 | 金** G-902 记号笔/粗笔/勾线笔 | 金**G-902, | 盒 | 6.00 | 15 | 90 |
| 3 | 曙光 6709 乒乓球 | 曙光6709, | 件 | 200.00 | 0.8 | 160 |
| 4 | 红双喜 EG12 羽毛球 | 红双喜/DHSEG12, | 个 | 12.00 | 35 | 420 |
| 5 | 齐心 Q310-1 文件夹/拉杆夹 | 齐心/ComixQ310-1, | 个 | 50.00 | 0.8 | 40 |
| 6 | 宝克 MP2913-18 马克笔 | 宝克/BaokeMP2913-18, | 盒 | 30.00 | 22 | 660 |
| 7 | 得力 5002 资料册 | 得力/deli5002, | 本 | 30.00 | 9 | 270 |
| 8 | 得力 30403 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30403, | 卷 | 1.00 | 20 | 20 |
| 9 | 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 | 马可 MARCO8000E-2B, | 盒 | 10.00 | 7 | 70 |
| 10 | 富强 A4 塑杯 | 富强A4一次性塑料杯, | 件 | 1.00 | 85 | 85 |
| 11 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号, | 板 | 5.00 | 5 | 25 |
| 12 | 得力5682档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5682, | 个 | 20.00 | 5.5 | 110 |
| 13 | 晨光 ASSN2261 剪刀 | 晨光/M GASSN2261, | 把 | 40.00 | 3 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈肇斌
联系电话: 138****6787
传真:
地址: **市**区**镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: