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项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘勇
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2026年6月11日
总成交金额(元):11104.2 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**县府城镇工人路59号 | 11104.2 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 三环 挂锁 挂锁(63) | 三环/tri-circle | 挂锁 | 20 | 8.4 | 168.0 | |
| 2 | 梅花 挂锁 挂锁 | 梅花 | 挂锁 | 20 | 5.9 | 118.0 | |
| 3 | 茶花 组合衣架 | 茶花 | 茶花衣架 | 20 | 19.5 | 390.0 | |
| 4 | 晨光 FA5463 日记本 | 晨光/M G | FA5463 | 50 | 2.9 | 145.0 | |
| 5 | 晨光 MG2150 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | MG2150 | 1008 | 1.9 | 1915.2 | |
| 6 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deli | P0012S | 400 | 1.0 | 400.0 | |
| 7 | 茶花 塑料盆 | 茶花 | 116006 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
| 8 | 得力 8521A 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8521A | 96 | 7.0 | 672.0 | |
| 9 | 得力 0351 订书机 | 得力/deli | 0351 | 60 | 19.0 | 1140.0 | |
| 10 | 写字板 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 11 | 得力 P00018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | P00018 | 400 | 1.4 | 560.0 | |
| 12 | 枪手 电热蚊香液 蚊香/蚊香液 | 枪手/GUNNER | 电热蚊香液 | 200 | 5.0 | 1000.0 | |
| 13 | 晨光 YS-10 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G | YS-10 | 144 | 1.8 | 259.2 | |
| 14 | 南孚 LR14-2B 普通干电池 | 南孚/NANFU | LR14-2B | 48 | 2.5 | 120.0 | |
| 15 | 得力 6901 替芯/铅芯 | 得力/deli | 6901 | 96 | 0.8 | 76.8 | |
| 16 | 英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 204 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 17 | 齐心 B2174 文件座/文件架/文件框 | 齐心/Comix | B2174 | 12 | 18.0 | 216.0 | |
| 18 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli | 6001 | 36 | 5.0 | 180.0 | |
| 19 | 塑杯塑料杯 | 无品牌 | 无型号 | 16 | 26.0 | 416.0 | |
| 20 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 60 | 7.5 | 450.0 | |
| 21 | 金星 胶水 | 金星 | 无型号 | 100 | 1.4 | 140.0 | |
| 22 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30369单卷装 | 60 | 4.8 | 288.0 | |
| 23 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 900 | 2.3 | 2070.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: