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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2015
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 F4005 跳绳记数器 | 10 | 230.0 | 得力/deli\F4005 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 课业本/教学用本 | 80 | 320.0 | 晨光\16K | 验收通过 | |
| 3 | 巴布豆 小学初中书包 学生书包 | 6 | 468.0 | 巴布豆/BOBDOG\小学初中书包 | 验收通过 | |
| 4 | 爱迪生 2213-1 学生书包 | 6 | 390.0 | 爱迪生/Edison\2213-1 | 验收通过 | |
| 5 | 斯伯丁 74-082 篮球 | 5 | 675.0 | 斯伯丁/Spalding\74-082 | 验收通过 | |
| 6 | 星空 排球 | 5 | 290.0 | 星空\排球 | 验收通过 | |
| 7 | 星空 羽毛球拍 | 7 | 595.0 | 星空\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 荣光 乒乓球 | 5 | 100.0 | 荣光\1 | 验收通过 | |
| 9 | 红双喜 Ⅱ型 乒乓球拍 | 7 | 763.0 | 红双喜/DHS\Ⅱ型 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 71512 修正液/修正带/修正贴 | 20 | 100.0 | 得力/deli\71512 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 147.0 | 验收通过 |