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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0661X****5205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 装扮用品 苍蝇拍 | 无品牌苍蝇拍 | 个 | 2000.00 | 2.5 | 5000 |
| 2 | 药 盒 收纳罐 慢性病药盒 | 无品牌药 盒 | 个 | 1000.00 | 5 | 5000 |
| 3 | 纸 杯 收纳瓶 纸杯 | A纸 杯 | 个 | 10000.00 | 0.23 | 2300 |
| 4 | 布尔 扎染帆布袋 | 布尔帆布袋子 | 个 | 1500.00 | 10 | 15000 |
| 5 | 维达 V2388 抽纸 | 维达/VindaV2388 | 盒 | 1400.00 | 5.5 | 7700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵宏军
联系电话: 150****1882
传真: 0995-****256
地址: **县楼兰东路371号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: