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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8562
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 汉堡纸 | 6 | 210.0 | 无品牌\YW-08 | 验收通过 | |
| 2 | 透明塑料吸管 吸管 | 128 | 640.0 | 无品牌\透明塑料吸管 | 验收通过 | |
| 3 | 封口膜 | 4 | 192.0 | 无品牌\封口膜 | 验收通过 | |
| 4 | 高透光杯 | 60 | 1800.0 | 无品牌\塑料杯 | 验收通过 | |
| 5 | 保鲜膜 保鲜膜/保鲜袋 | 6 | 168.0 | 无品牌\保鲜膜 | 验收通过 | |
| 6 | 薯条盒 | 20 | 160.0 | 无品牌\薯条盒 | 验收通过 | |
| 7 | 打包袋方便袋 | 580 | 406.0 | 无品牌\打包袋 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |