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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 奖牌 | 得力/deli奖牌 | 枚 | 9.00 | 120 | 1080 |
| 2 | 晨光 荣誉证书 奖状/证书 | 晨光/M G荣誉证书 | 本 | 80.00 | 15 | 1200 |
| 3 | 富光 FG0274 水壶/水杯 | 富光FG0274 | 只 | 32.00 | 30 | 960 |
| 4 | 南极人 夏凉被 棉花被 | 南极人/nanJiren夏凉被 | 条 | 8.00 | 200 | 1600 |
| 5 | 苏泊尔 HC34JT2 炒锅 | 苏泊尔/SUPORHC34JT2 | 个 | 16.00 | 150 | 2400 |
| 6 | 美的 MB-AK0201 电吹风 | 美的/MideaMB-AK0201 | 个 | 24.00 | 100 | 2400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 麦丽开﹒玉苏夫
联系电话: 180****6661
传真:
地址: ****广场
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: