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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********267804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 24202 学生用笔记本/归档文件封皮 | 得力/deli24202 | 套 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 2 | 联想 UM20U 麦克风/话筒 | 联想/lenovoUM20U | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
| 3 | 金号 KJ1059 毛巾/面巾/方巾/洗脸巾 | 金号KJ1059 | 包 | 1.00 | 13 | 13 |
| 4 | 欧普照明 五孔插座 电源插座/插线板 | 欧普照明五孔插座 | 个 | 2.00 | 50 | 100 |
| 5 | 小米 PVC水管 水管/水管 | 小米PVC水管 | 卷 | 1.00 | 150 | 150 |
| 6 | 南孚 6LR61-1B/9V 普通干电池 9v电池 | 南孚/NANFU6LR61-1B/9V | 节 | 1.00 | 15 | 15 |
| 7 | 得力 7822 图钉/工字钉/起订器 | 得力/deli7822 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 8 | SOAO宽头口腔护理成人牙刷宽柔绵绵丝轻适刷山姆同款家庭装6支(12g) | A牙刷 | 个 | 1.00 | 6 | 6 |
| 9 | 于字简 牛皮纸档案卷宗封皮 牛皮纸 档案皮子 | 于字简牛皮纸档案卷宗封皮 | 个 | 350.00 | 1.5 | 525 |
| 10 | 兰诗 拖把 水拖/排拖 | 兰诗拖把 | 把 | 3.00 | 28 | 84 |
| 11 | 得力 27702 档案盒 | 得力/deli27702 | 个 | 150.00 | 5 | 750 |
| 12 | 佳洁士 盐白90g 牙膏 | 佳洁士/Crest盐白90g | 支 | 1.00 | 5 | 5 |
| 13 | 5号碱性电池 普通干电池/南孚 | 南孚/nanfu5号碱性电池 | 节 | 6.00 | 2.5 | 15 |
| 14 | 得力 DL1021 五金工具箱 锥子 | 得力/deliDL1021 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 15 | 公牛电器 排插001 其它插座 3米插座 | 公牛电器排插001 | 个 | 1.00 | 52 | 52 |
| 16 | 爱好 66922-4 便签本/便条纸/N次贴 | 爱好/AIHAO66922-4 | 本 | 5.00 | 2 | 10 |
| 17 | 3M R330N 便签本/便条纸/N次贴 | 3MR330N | 本 | 8.00 | 4 | 32 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨恒新
联系电话: 138****8577
传真:
地址: **县泉子街镇南街1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: