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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1973
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 印爽A4复印纸A4打印纸批量复印打印办公白纸70克80克A3纸双面 印爽A4-75g 8包装4000张 /纸 | 15 | 2625.0 | 印爽\A4 75g | 验收通过 | |
| 2 | 得力(deli)10只A4/40****小学生考试文件收纳册活页插袋文件夹保护办公用品 P05004 | 14 | 1456.0 | 得力/deli\5004 | 验收通过 | |
| 3 | 得力(deli)双层一次性纸杯 烫金压纹咖啡杯 商务招待厚纸杯 280ml 50只装 蓝色19215 文化用品 文具盒 | 80 | 792.0 | 得力/deli\280 | 验收通过 | |
| 4 | 得力(deli)170mm特氟龙防粘剪刀 软胶手柄 家用生活剪子 手工剪纸开箱刀 办公用品 橙色6055 | 7 | 117.6 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |