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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:栗程旭
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653122
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****服务大厅
采购单位联系人和联系方式:刘平:181****6058
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****079
采购单位预算编码:202002
三、成交信息
成交日期:2026年6月11日
总成交金额(元):1950 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县罕南力克镇11村3组518号 | 1950.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0010 订书钉 订书针1000枚/盒 银色 0010 单盒价 | 得力/deli | 0010 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 2 | 得力 9554 垃圾桶 | 得力/deli | 9554 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 3 | 得力 3302 PU/PVC笔记本 笔记本 | 得力/deli | 3302 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 4 | 得力 30932 胶带 | 得力/deli | 30932 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 5 | 得力 5532 拉杆夹 | 得力/deli | 5532 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
| 6 | 齐心 A1259 齐心 A1259 档案盒 | 齐心/Comix | A1259 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 7 | APP 金鸟A4 70g A4 70g 复印纸 | APP | 金鸟A4 70g | 6 | 180.0 | 1080.0 | |
| 8 | 飚王 SED008 刻录机 | 飚王/SSK | SED008 | 1 | 250.0 | 250.0 | |
| 9 | 联想 M120Pro 有线鼠标 鼠标 | 联想/lenovo | M120Pro | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: