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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********375********2026000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 60.00 | 1.5 | 90 |
| 2 | 晨光文具3#镀镍防锈盒装回形针 金属曲别针100枚/盒10盒装ABS91696 | 晨光/M GABS91696, | 盒 | 60.00 | 1.8 | 108 |
| 3 | 马可(MARCO)时尚系列学生12支书写HB铅笔 办公文具三角笔杆带橡皮头铅笔 盒装9001E-HB | 马利/Marie'sC7401-2B, | 件 | 20.00 | 11 | 220 |
| 4 | 得力5302文件夹(蓝/黑)(只) | 得力/deli5302蓝, | 个 | 30.00 | 9.5 | 285 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖少娜
联系电话: 188****5679
传真:
地址: **市清州大道3****中心二楼A区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: