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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3082
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 星空 玫瑰花束 | 20 | 100.0 | 星空\花束 | 验收通过 | |
| 2 | 好时 82g 巧克力 | 2 | 60.0 | 好时/HERSHEY'S\82g | 验收通过 | |
| 3 | 雀巢 咖啡豆 咖啡豆 | 6 | 450.0 | 雀巢/Nestle\咖啡豆 | 验收通过 | |
| 4 | 好丽友 70克袋装 | 200 | 300.0 | 好丽友/ORION\巧克力派 | 验收通过 | |
| 5 | 鲜丰水果 纽扣蟠桃 | 1 | 35.0 | 鲜丰水果\圣女果 | 验收通过 | |
| 6 | 咪咪 虾条 膨化食品 | 200 | 60.0 | 咪咪\虾条 | 验收通过 | |
| 7 | 味滋源 妙脆角 膨化食品 | 200 | 60.0 | 味滋源\妙脆角 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |