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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M061********00210
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 24829 奖状 | 得力/deli24829 | 包 | 7.00 | 10 | 70 |
| 2 | 晨光 超轻黏土/橡皮泥 | 晨光/M GAKE03987 | 盒 | 10.00 | 16 | 160 |
| 3 | 晨光 MG2130 晨光 MG2130 勾线笔 | 晨光/M GMG2130 | 盒 | 15.00 | 18 | 270 |
| 4 | 启恒 1901 奖状/证书 | 启恒1901 | 本 | 61.00 | 10 | 610 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邱宇苗
联系电话: ****060****
传真:
地址: 永**恩江**家路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市永******广场百货大楼一楼
附件信息: