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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********262402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 把 | 3.00 | 9 | 27 |
| 2 | 得力 73875 丙烯颜料 | 得力/deli73875 | 罐 | 16.00 | 10 | 160 |
| 3 | 晨光 ASGN7104 胶棒 | 晨光/M GASGN7104 | 支 | 24.00 | 2 | 48 |
| 4 | 得力 S628 荧光笔 | 得力/deliS628 | 袋 | 30.00 | 9 | 270 |
| 5 | 晨光 MF9011-1 油画棒 | 晨光/M GMF9011-1 | 盒 | 32.00 | 5 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林瑞
联系电话: 136****7867
传真:
地址: **县辽**镇**委二组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: