为进一步提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计对财政财务收支、经济活动、风险管理的重要作用,现就我局2026-2027年内控内审项目进行公开比选,具体安排如下:
一、项目概况
1.项目名称:****2026-2027年内控内审
2.服务内容:在服务期内对甲方指定的单位进行内控内审相关工作并出具相应的报告。
二、资格要求
1.具有独立法人资格,具备有效的营业执照。
2.具有审计业务资质和审计专业技术力量及业务经验。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4.近三年内在执业活动中没有重大违法记录。
5.与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加比选。单位负责人为同一人或者存在控股、管关系的不同单位,不得同时参加比选;
6.本次比选不接受****公司组成联合体参加比选。
三、报名时提供的资料
1.营业执照、****事务所执业证书(加盖投标人公章的复印件);
2.法定代表人授权委托书(加盖公章的复印件);
3.被授权人身份证(加盖投标人公章的复印件);
4.近2年内类似审计业务业绩(加盖公章的复印件)
注:报名及获取比选文件时所提供的资料查验并不代表比选时资格审查的最终通过。
四、报名时间、地点
报名时间:2026年6月12日—2026年6月16日(法定节假日除外)上午9:00-11:00,下午3:00-5:00。
报名地点:****419室
获取比选文件的方式:现场领取
注:以上材料均提供加盖公章的复印件。在公告期限内送达报名地点。
比选时间:2026年6月17日9:30
比选地点:****三楼西会议室
五、联系方式
比 选 人:****
地 址:**市桃**中华大街街道中华南大街861号
联系电话:0318-****526
六、选取方式
本项目比选采用综合评分法,评审委员会对满足比选文件实质性要求的比选申请书进行详细评审,最终确定综合得分最高的为中选单位。