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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********266005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 LT2451 墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLT2451 | 瓶 | 270.00 | 40 | 10800 |
| 2 | 朗捷 JRH-JSB-20483 文化用品>纸张本册>记事本 | 朗捷/LONGEJRH-JSB-20483 | 本 | 400.00 | 18 | 7200 |
| 3 | 得力 /deli/ S96中性笔0.7mm子弹头(黑)12支/盒 | 得力/deliS96 | 盒 | 205.00 | 44.5 | 9122.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴麦记
联系电话: 135****9087
传真:
地址: 英吉**新**利民路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: