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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********806********2026000601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7788 彩色复印纸 80g10色混装复印纸 | 得力/deli7788, | 包 | 1.00 | 48 | 48 |
| 2 | 晨光 ADM94519 抽杆夹加厚文件夹 | 晨光/M GADM94519, | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
| 3 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-609 3米, | 个 | 4.00 | 70 | 280 |
| 4 | 晨光 AGP81108 黑色按动中性笔 0.5mm | 晨光/M GAGP81108, | 支 | 25.00 | 2 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周良慧
联系电话: 151****0520
传真:
地址: **县金南街道麦溪路交叉路口
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: