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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****得力办公店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********266404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | CR2 3V 普通干电池 松下CR23V电池 | 松下/PanasonicCR2 3V | 个 | 2.00 | 23 | 46 |
| 2 | 5号 AA/R6 40粒 普通干电池 双鹿5号 7号电池 | 双鹿5号 AA/R6 40粒 | 节 | 600.00 | 1.8 | 1080 |
| 3 | 得力 6824 油漆笔 | 得力/deli6824 | 件 | 48.00 | 2 | 96 |
| 4 | 宝克 L001 胶水 | 宝克/BaokeL001 | 件 | 60.00 | 2 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祁光来
联系电话: 133****8168
传真:
地址: 巴里坤县汉**街9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: