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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N584********262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 根 | 20.00 | 4.5 | 90 |
| 2 | 咔巴熊 KBX-2280A 便签本/便条纸/N次贴/荣誉证书 | 咔巴熊KBX-2280A | 件 | 13.00 | 11 | 143 |
| 3 | 七彩太阳 A4 80g 彩色复印纸/塑封膜 | 七彩太阳A4 80g | 包 | 4.00 | 120 | 480 |
| 4 | 晨光 APYF4T74 笔记本 | 晨光/M GAPYF4T74 | 本 | 2.00 | 29 | 58 |
| 5 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249 | 卷 | 4.00 | 12 | 48 |
| 6 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 板 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 盒 | 50.00 | 5 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 明月幼儿园-采购
联系电话: 186****9369
传真:
地址: **县明月镇上学北路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: