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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********447********2026000802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGR67017 替芯/铅芯 1.0子弹头中性笔芯+3支笔 | 晨光/M GAGR67017, | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 得力 HM108-24 24色马克笔 | 得力/deliHM108-24, | 盒 | 4.00 | 30 | 120 |
| 3 | 晨光 ACP901HR 24色水彩笔 | 晨光/M GACP901HR, | 盒 | 8.00 | 16.9 | 135.2 |
| 4 | 金值 JK5037 100支白色/彩色粉笔多色无毒黑****幼儿园涂鸦教学无尘粉尘 | 金值JK5037, | 件 | 40.00 | 8 | 320 |
| 5 | 晨光 K35 文具0.7mm黑色中性笔 按动碳素笔 经典子弹头签字笔 办公圆珠笔 | 晨光/M GK35, | 支 | 6.00 | 28.5 | 171 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴倩
联系电话: 182****0520
传真:
地址: **县台烈镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: