开鲁县人民医院开鲁县人民医院车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

其他-验收公告
发布时间: 2026年06月12日
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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-06-****315
二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**自治区_**市_**县**县**镇民族路15号

联系方式:158****5066

供应商(乙方):****

地址:**自治****开发区****园区J2#-106

联系方式:153****1282

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 空调格,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
2 气门摇臂,采购数量:16.0000; 16(个) 55.00 880.00
3 机油格,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
4 空气格,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
5 高低双尾灯泡,采购数量:1.0000; 1(个) 2.00 2.00
6 空调格,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
7 机油,采购数量:2.0000; 2(桶) 420.00 840.00
8 研气门,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
9 镗缸下套,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
10 四配套,采购数量:1.0000; 1(个) 1550.00 1550.00
11 机油泵,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
12 曲轴瓦,采购数量:1.0000; 1(个) 160.00 160.00
13 连杆瓦,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
14 助力油,采购数量:1.0000; 1(桶) 50.00 50.00
15 机油,采购数量:2.0000; 2(个) 420.00 840.00
16 防冻液,采购数量:1.0000; 1(桶) 70.00 70.00
17 机油格,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
18 排气门,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00
19 拖车费,采购数量:1.0000; 1(个) 600.00 600.00
20 缸垫,采购数量:1.0000; 1(个) 220.00 220.00
21 工时费,采购数量:1.0000; 1(个) 2000.00 2000.00
22 进气门,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00

合同金额: 9392.00元,大写(人民币):玖仟叁佰玖拾贰元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 空调格,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
2 气门摇臂,采购数量:16.0000; 16(个) 55.00 880.00
3 机油格,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
4 空气格,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
5 高低双尾灯泡,采购数量:1.0000; 1(个) 2.00 2.00
6 空调格,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
7 机油,采购数量:2.0000; 2(桶) 420.00 840.00
8 研气门,采购数量:1.0000; 1(个) 150.00 150.00
9 镗缸下套,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
10 四配套,采购数量:1.0000; 1(个) 1550.00 1550.00
11 机油泵,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
12 曲轴瓦,采购数量:1.0000; 1(个) 160.00 160.00
13 连杆瓦,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
14 助力油,采购数量:1.0000; 1(桶) 50.00 50.00
15 机油,采购数量:2.0000; 2(个) 420.00 840.00
16 防冻液,采购数量:1.0000; 1(桶) 70.00 70.00
17 机油格,采购数量:1.0000; 1(个) 90.00 90.00
18 排气门,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00
19 拖车费,采购数量:1.0000; 1(个) 600.00 600.00
20 缸垫,采购数量:1.0000; 1(个) 220.00 220.00
21 工时费,采购数量:1.0000; 1(个) 2000.00 2000.00
22 进气门,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00

合同金额: 9392.00元,大写(人民币):玖仟叁佰玖拾贰元整

八、验收日期:2026年06月12日
九、验收组成员:王宗阳 王辉 金小玲 于默然 李鹏 李健
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:

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2026年06月12日

招标进度跟踪
2026-06-12
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