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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2184
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5695 /档案盒 | 100 | 280.0 | 得力/deli\5695 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7942 皮面笔记本 | 10 | 130.0 | 得力/deli\7942 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7920 皮面笔记本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\7920 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5602 档案盒 | 44 | 528.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S865 直液式走珠中性笔 | 2 | 24.0 | 得力/deli\S865 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S26 中性笔 | 2 | 48.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT26200 抽纸 | 2 | 460.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6372 固体胶 | 3 | 24.0 | 得力/deli\6372 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0213 订书钉 | 2 | 27.6 | 得力/deli\0213 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6055 剪刀 | 2 | 12.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5589 文件袋 | 40 | 48.0 | 得力/deli\5589 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |