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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清风 200抽 抽纸 | 4 | 380.0 | 清风/qingfeng\200抽 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18263 插排 | 1 | 58.0 | 得力/deli\18263 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8552 得力/deli 8552 票夹/长尾夹 | 3 | 48.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 4 | 多康 ****903 大盘纸 | 5 | 550.0 | 多康\****903 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0231 起钉器 | 2 | 6.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3586 得力复印纸A4 | 5 | 750.0 | 得力/deli\3586 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3724 光盘 | 2 | 240.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9864 印油/印泥/** | 5 | 50.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 5号 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 2 | 8.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 12 | 得力/deli 8555 票夹/长尾夹 | 3 | 21.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 13 | 天章 封皮纸 | 6 | 240.0 | 天章/TANGO\A3 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |