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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8962
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 乐袋 263 收纳筐 | 58 | 348.0 | 乐袋\263 | 验收通过 | |
| 2 | 温尚 拔河绳 | 1 | 65.0 | 温尚\54 | 验收通过 | |
| 3 | 飞友 磁力片 | 2 | 290.0 | 飞友/feiyou\887 | 验收通过 | |
| 4 | 童才 大号雪花片 | 300 | 1650.0 | 童才\大号雪花片 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |