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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N128********264801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 1542A 电子计算器 | 得力/deli1542A | 个 | 2.00 | 49 | 98 |
| 2 | 得力 30334 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30334 | 筒 | 2.00 | 60 | 120 |
| 3 | 张小泉 HBS-198 剪刀 | 张小泉HBS-198 | 把 | 3.00 | 12 | 36 |
| 4 | 得力 0396 订书机 | 得力/deli0396 | 台 | 2.00 | 135 | 270 |
| 5 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 晨光/M GADM95289 | 个 | 32.00 | 9.5 | 304 |
| 6 | 得力 PP610 文件夹 | 得力/deliPP610 | 包 | 28.00 | 10 | 280 |
| 7 | 得力 7157 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7157 | 盒 | 5.00 | 27 | 135 |
| 8 | 晨光 APYF4T74 记事本 | 晨光/M GAPYF4T74 | 本 | 18.00 | 25 | 450 |
| 9 | 英雄 850 钢笔 | 英雄/HERO850 | 支 | 12.00 | 55 | 660 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王鑫磊
联系电话: 136****4259
传真:
地址: ****教育局五楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: