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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个人独资)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2026001604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 83639 卡纸 | 得力/deli83639, | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
| 2 | 晨光 MG-6128 替芯/铅芯 | 晨光/M GMG-6128, | 盒 | 16.00 | 19 | 304 |
| 3 | 晨光 ABS916CC 晨光 ABS916CC 票夹/长尾夹 12枚/50mm彩色长尾夹票夹(48筒/箱 单筒装) | 晨光/M GABS916CC, | 筒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 4 | 晨光 k35 晨光 中性笔 k35按动中性笔0.5mm(黑/红/蓝/墨蓝)(12支/盒) | 晨光/M Gk35, | 盒 | 6.00 | 36 | 216 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祝敏
联系电话: 177****9927
传真:
地址: **县洗马镇文化路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: