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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6460
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 斯图 sitoo6324财务装订线会计棉塔线腊线 1卷装 | 20 | 120.0 | 斯图/SITOO\6324 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光(M G)ARC92512一次性纸杯 加厚型9盎司纸杯 办公商务会议水杯 1包50个装 | 10 | 135.0 | 晨光/M G\ARC92512 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AJD95786 透封箱胶带48mm*200y 【6卷装】 | 1 | 87.8 | 晨光/M G\AJD95786 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印ZB012大卷纸大盘纸3层150米12卷卫生纸手纸厕纸纸巾卷筒纸 | 2 | 250.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |