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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 喜字/剪纸/贴纸 廉政剪纸 | 得力/deli剪纸 | 套 | 7.00 | 20 | 140 |
| 2 | 得力 9353 切割/雕刻垫板 A4垫板 | 得力/deli9353 | 块 | 25.00 | 10 | 250 |
| 3 | 晨光 2246 剪刀 | 晨光/M G2246 | 把 | 25.00 | 5 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 198****6115
传真:
地址: ****市**东路2****政府综合办公区2号楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: