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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3158 笔记本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\3158 | 验收通过 | |
| 2 | 西兰 蚊香液 | 6 | 150.0 | 西兰\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 A803 子弹头中性笔芯红色 | 10 | 130.0 | 得力/deli\A803 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3114 订书机 | 3 | 105.0 | 齐心/Comix\B3114 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B3634 长尾夹 | 6 | 90.0 | 齐心/Comix\B3634 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 Q312 抽杆文件夹 | 5 | 125.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 7 | 黄欣乐A4 70g 打印/复印纸 | 3 | 510.0 | 欣乐/UPM Copykid\黄欣乐A4 70g | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号 电池 | 12 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 文件袋 | 5 | 125.0 | 齐心/Comix\A1827 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 A1249 档案盒 | 18 | 180.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 纸杯 | 6 | 108.0 | 得力/deli\100只装 19208 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 GN-603 电源插排 | 2 | 110.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |