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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****金店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N126********261202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 竹竿 竹炭包/炭盒 | 无品牌竹竿 | 套 | 12.00 | 6 | 72 |
| 2 | 妙洁 橡胶手套 清洁手套 护手 | 妙洁/magic橡胶手套 清洁手套 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 雕牌 青柠去味1.5kg 洗洁精 | 雕牌青柠去味1.5kg | 瓶 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 电线管配件 | 无品牌2 | 根 | 2.00 | 4 | 8 |
| 5 | 1 电池/电力配件 电池 | 无品牌1 | 节 | 20.00 | 3.5 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李娜
联系电话: 181****1003
传真:
地址: 拉斯特乡诺改特村30号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: