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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7808
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 3kg/瓶 洗衣液 | 20 | 800.0 | 蓝月亮/Blue moon\3kg/瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 易利丰 230g a4皮纹纸封面纸 100张(颜色随机) | 5 | 175.0 | 易利丰/elifo\230g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3874 21孔可调文件档案标书打孔机 | 2 | 700.0 | 得力/deli\3874 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 600g 地板清洁剂 | 20 | 300.0 | 蓝月亮/Blue moon\600g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7103 固体胶棒 | 18 | 518.4 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |