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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8023
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 美工类A4打印纸 | 3 | 480.0 | 得力/deli\A4打印纸 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 BP108 笔记本记事本中号记事本 | 15 | 120.0 | 得力/deli\BP108 | 验收通过 | |
| 3 | 美工类 U盘64G | 6 | 420.0 | 无品牌\64GU盘 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号8粒(2代) 普通干电池5号电池 | 12 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号8粒(2代) | 验收通过 | |
| 5 | 得力 美工类文件夹单夹 | 20 | 120.0 | 得力/deli\文件夹 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 美工类透明胶带 | 5 | 25.0 | 得力/deli\胶带 | 验收通过 | |
| 7 | 好悠慧 ****783953 纸杯一次性纸杯 | 10 | 50.0 | 好悠慧\****783953 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9846 文件座/文件架/文件框 | 15 | 375.0 | 得力/deli\9846 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 33321 文件夹透明抽杆夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\33321 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |