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****关于收纳箱/盒/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于收纳箱/盒/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:徐娜
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652799
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市**南路3号
采购单位联系人和联系方式:王建超:189****0102
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****83390
采购单位预算编码:023001
三、成交信息
成交日期:2026年6月14日
总成交金额(元):963 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区博尔塔拉蒙古****联通****中心城1幢13-013号 | 963.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 茶花 2839 收纳箱/盒/袋 | 茶花 | 2839 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 2 | 得力 63753 文件袋 | 得力/deli | 63753 | 16 | 8.0 | 128.0 | |
| 3 | 得力 8384 档案袋 | 得力/deli | 8384 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 4 | 得力 33312 铅笔 | 得力/deli | 33312 | 24 | 0.5 | 12.0 | |
| 5 | 得力 7537 橡皮 | 得力/deli | 7537 | 8 | 1.0 | 8.0 | |
| 6 | 奔图 DO-401 硒鼓 | 奔图/Pantum | DO-401 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
| 7 | 奔图 TO-400H 粉盒 适用P3010D P3300DN M6700DW M7100DW M6800FDW系列 打印页数:3000页 | 奔图/Pantum | TO-400H | 1 | 180.0 | 180.0 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: