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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0776
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S126 中性笔 1.0mm 子弹头 黑色 12支/中性笔 | 1 | 40.0 | 得力/deli\S126 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 7.5 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5302 A4金属双强力夹硬文件夹 蓝色文件夹 | 5 | 32.5 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 4 | 榄菊 无香型4瓶+1器 蚊香/蚊香液 | 1 | 30.0 | 榄菊/Lanju\无香型4瓶+1器 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号碱性电池 2粒/卡 普通干电池 | 4 | 17.6 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3040 2B考试专用橡皮 30块/盒 | 5 | 4.0 | 得力/deli\3040 | 验收通过 | |
| 7 | 中华牌 2B 铅笔 | 1 | 9.6 | 中华牌\2B | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |