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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********261802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APB903JNF 笔袋 | 晨光/M GAPB903JNF | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 2 | 晨光 ASSN2241 美工刀 | 晨光/M GASSN2241 | 把 | 3.00 | 5 | 15 |
| 3 | 南韩 黄色 25g 胶棒 | 南韩黄色 25g | 个 | 19.00 | 4 | 76 |
| 4 | 晨光 APYRA609 档案袋 | 晨光/M GAPYRA609 | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 5 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹2号 | 晨光/M GABS92739 | 筒 | 2.00 | 18 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 关峰
联系电话: 135****2202
传真:
地址: **省**县**乡鸡鸣村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: