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********办公室)关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********办公室)关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:田卫慧
项目联系电话:0992-****208
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:********办公室)
采购单位地址:**市淮**路223号
采购单位联系人和联系方式:闻燕:151****9018
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****7466B
采购单位预算编码:205005
三、成交信息
成交日期:2026年6月15日
总成交金额(元):3492 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区塔******一楼 | 3492.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 西玛 A5 单据/收据/凭证包角 | 西玛/simaa | A5 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
| 2 | 得力7302 胶水 | 得力/deli | 得力7302 | 3 | 24.0 | 72.0 | |
| 3 | 晨光 MG-2110 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | MG-2110 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 4 | 单据/收据/凭证/凭证盒 | 其他家 | 凭证盒 | 200 | 1.5 | 300.0 | |
| 5 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli | 0371S | 8 | 28.0 | 224.0 | |
| 6 | 好媳妇 扫把头/拖把头 | 好媳妇 | 拖把头 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 7 | 3M 扫把簸箕套装 簸箕/套扫 | 3M | 扫把簸箕套装 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 8 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli | 9040 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 9 | 啄木鸟 ****922 光盘 优盘 | 啄木鸟/TUCANO | ****922 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
| 10 | 晨光 9019A 替芯/铅芯 中性笔替芯。笔芯 | 晨光/M G | 9019A | 8 | 16.0 | 128.0 | |
| 11 | 牛皮纸 | 无品牌 | A4牛皮纸 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 12 | 得力 22004 单据/收据/凭证阅办单 | 得力/deli | 22004 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 13 | RP606 齐心/Comix RP606 直液式签字笔 0.5mm全针管 黑/蓝/红 10支/盒 (单位:盒) | 齐心/Comix | RP606 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 14 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 33CM海绵拖把 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
| 15 | 南韩 黄色 25g 胶棒 | 南韩 | 黄色 25g | 2 | 85.0 | 170.0 | |
| 16 | 黄色封箱带 胶带/胶纸/胶条 | 无品牌 | 黄色封箱带 | 6 | 7.0 | 42.0 | |
| 17 | 齐心/Comix A1259 档案盒 | 齐心/Comix | A1259 | 60 | 12.0 | 720.0 | |
| 18 | 舒肤佳/safeguard 抑菌洗手液 柠檬450ML 洗手液 | 舒肤佳/safeguard | 抑菌洗手液 柠檬450ML | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: