2026年第2号审计结果公告

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发布时间: 2026年06月15日
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2026年第2号审计结果公告
发布日期: 2026-06-15 09:00

****社会保障局2025年度预算执行和其他财政收支情况审计结果公告

(二〇二六年六月十五日公告)

根据《中华人民**国审计法》第十六条的规定,区审计局派出审计组对****社会保障局(以下简称“区人社局”)2025年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并对有关事项进行了延伸审计。

一、基本情况和评价意见

****政府****工作部门,****办公室、****小组办公室、****小组办公室、区根治拖****领导小组办公室牌子。下设政秘股、事业人员管理股、就业创业管理股、社会保障股、工伤股5个内设股室****仲裁院;下属1个参公单位:****中心;下属3个事业单位:****中心、区****保险中心、****事业单位****中心。机关行政编制9名,截至2025年12月底,机关实有在编8人,****管理中心管理事业人员1人。

2025年区财政局批复区人社局系统预算支出指标13132.56万元,其中:区人社局本级153.37万元,预算指标生效数540.16万元,预算追加率252.21%,预算执行实际支付数382.47万元,预算执行率70.81%。

截至2025年12月31日,区人社局行政账套资产总计4231.82万元,其中流动资产2.81万元(货币资金2.81万元),非流动资产4229.01万元(固定资产净值4229.01万元);负债和净资产总计4231.82万元,其中负债134.77万元(其他应付款134.77万元),净资产4097.05万元。年内局本级“三公”经费及会议费、培训费预算为零,账面未发生公务接待费、因公出国考察费、会议费及培训费。

审计结果表明,区人社局本级会计资料基本完整,财政收支基本真实,制定了《财务管理制度》《“三重一大”议事决策制度》《采购业务管理制度》《实物资产岗位管理制度》等内控制度,资金来源去向基本明晰。本次审计也发现,****机关存在预算编制、财务管理不规范等问题需要加以纠正和改进。

二、审计发现的主要问题

(一)预决算编制、批复及调整方面

1.未及时向所属单位批复预算。

2.擅自改变资金用途,涉及0.11万元。

(二)预算执行方面

1.超标准超范围支出,涉及0.49万元。

(三)财务规范管理方面

1.库存现金账实不符,盘盈0.12万元。

2.未规范履行公务出差审批及公务卡结算制度。

3.原始凭证附件不全。

4.会计核算不规范。

对上述审计查出的问题,区审计局已依法出具了审计报告,提出了处理意见。区审计局建议:一是强化预算管理,规范预算编制。****工会管理,规范经费使用。三是规范财务管理,提高报销审批合规性。

四、整改情况

区人社局对审计发现的问题高度重视,****小组,制定****审计处理意见。目前,审计提出的三类七项问题均已整改到位,具体整改情况由区人社局依法向社会公告。区审计局将持续跟踪检查,督促问题整改到位。

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