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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****反向竞价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2026001803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 浴巾 | 条 | 400.00 | 24.46 | 9784 | |
| 2 | 托盘 | 个 | 320.00 | 8.73 | 2793.6 | |
| 3 | 水桶(水勺) | 组 | 310.00 | 15.72 | 4873.2 | |
| 4 | 电热开水桶 | 个 | 4.00 | 445.48 | 1781.92 | |
| 5 | 漱口杯 | 个 | 350.00 | 3.93 | 1375.5 | |
| 6 | 保温壶 | 个 | 20.00 | 39.31 | 786.2 | |
| 7 | 高脚玻璃点心碟 | 个 | 3.00 | 13.1 | 39.3 | |
| 8 | 烟灰缸 | 个 | 10.00 | 21.84 | 218.4 | |
| 9 | 抽纸盒 | 个 | 160.00 | 21.84 | 3494.4 | |
| 10 | 电池 | 盒 | 4.00 | 27.3 | 109.2 | |
| 11 | 时钟 | 个 | 8.00 | 30.57 | 244.56 | |
| 12 | 面巾 | 条 | 400.00 | 5.94 | 2376 | |
| 13 | 烟灰缸 | 个 | 10.00 | 1.75 | 17.5 | |
| 14 | 电热蚊香加器 | 个 | 200.00 | 16.16 | 3232 | |
| 15 | 方巾 | 条 | 300.00 | 15.72 | 4716 | |
| 16 | 塑料拖鞋 | 双 | 320.00 | 13.1 | 4192 | |
| 17 | 服务指南 | 本 | 310.00 | 19.22 | 5958.2 | |
| 18 | 剪刀 | 个 | 2.00 | 4.37 | 8.74 | |
| 19 | 总服务台牌 | 个 | 1.00 | 106.28 | 106.28 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 茅老师
联系电话: 136****4500
传真:
地址: ****市龙洞堡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: