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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2775
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5501A 文件袋 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 2 | 得力 27052 胶棒 | 2 | 66.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5384 文件夹 | 20 | 220.0 | 得力/deli\5384 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASC99353 桌牌 | 50 | 250.0 | 晨光/M G\ASC99353 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADMN4279 25mm 报告夹 | 2 | 50.0 | 晨光/M G\ADMN4279 25mm | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K-35 中性笔 | 10 | 300.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 60 | 360.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0468 订书机 | 2 | 60.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM95105 报告夹 | 3 | 30.0 | 晨光/M G\ADM95105 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADMN4163 报告夹 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\ADMN4163 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 2056 美工刀 | 1 | 5.0 | 得力/deli\2056 | 验收通过 | |
| 12 | 勤得利 208-18 PU/PVC笔记本 | 10 | 140.0 | 勤得利\208-18 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0018 回形针 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5603 档案盒 | 10 | 160.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 15 | 金利文 J502 文件夹 | 10 | 120.0 | 金利文\J502 | 验收通过 | |
| 16 | 现代美 GP-995 中性笔 | 10 | 330.0 | 现代美\GP-995 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5604 档案盒 | 10 | 220.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 6009 剪刀 | 2 | 14.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7535 橡皮 | 30 | 60.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
| 20 | 日天 201 不干胶标签 | 15 | 150.0 | 日天\201 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 0011 订书钉 | 50 | 300.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 | 30 | 120.0 | 得力/deli\9082 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 5622 档案盒 | 10 | 110.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 24 | 四方 R32023 胶装本 | 10 | 10.0 | 四方\R32023 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 9864 印泥 | 5 | 70.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |