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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N599********264205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 3030 桌游卡牌、几何桌面游戏 连锁三角棋 | 无品牌3030 | 套 | 420.00 | 35 | 14700 |
| 2 | 得力 70812-24 得力马克笔 | 得力/deli70812-24 | 盒 | 80.00 | 35 | 2800 |
| 3 | 得力 72410 风琴包/事务包 | 得力/deli72410 | 个 | 30.00 | 35 | 1050 |
| 4 | 晨光 ASC99373 奖状/证书 荣光系列 8K | 晨光/M GASC99373 | 张 | 530.00 | 2 | 1060 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吕苗苗
联系电话: 157****5025
传真:
地址: **市**区南环路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府采购管理科
联系人: 龚新
监督投诉电话: 0990-****160
传真: /
地址: /
附件信息: