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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********261001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 PA5C42 笔记本 | 晨光/M GPA5C42 | 本 | 6.00 | 11 | 66 |
| 2 | 晨光 YS-231 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-231 | 本 | 4.00 | 2.6 | 10.4 |
| 3 | 得力 64509 文件夹 | 得力/deli64509 | 个 | 6.00 | 9 | 54 |
| 4 | 得力 0231 起钉器 订书机 | 得力/deli0231 | 个 | 6.00 | 2.6 | 15.6 |
| 5 | 得力 5622 35mm档案盒 | 得力/deli5622 | 个 | 40.00 | 6 | 240 |
| 6 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 10.00 | 4 | 40 |
| 7 | 晨光 ASS91359 美工刀 | 晨光/M GASS91359 | 把 | 4.00 | 6 | 24 |
| 8 | 晨光 ABS92629 晨光/M G ABS92629 24/8号厚层订书钉 易穿透订书针 办公用品 500枚/盒 | 晨光/M GABS92629 | 盒 | 7.00 | 1 | 7 |
| 9 | 得力 7985 笔记本 | 得力/deli7985 | 本 | 12.00 | 28 | 336 |
| 10 | 晨光 AGPK3507 中性笔 | 晨光/M GAGPK3507 | 支 | 10.00 | 25.8 | 258 |
| 11 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554A | 盒 | 10.00 | 15.1 | 151 |
| 12 | 得力 5309ES 文件夹 | 得力/deli5309ES | 个 | 6.00 | 6 | 36 |
| 13 | 得力 5310AS 文件夹 | 得力/deli5310AS | 个 | 4.00 | 5.5 | 22 |
| 14 | 得力 7122 21g强粘性PVP固体胶水 | 得力/deli7122 | 支 | 20.00 | 3 | 60 |
| 15 | 得力 9893 秒干**(红)(只) | 得力/deli9893 | 只 | 4.00 | 14 | 56 |
| 16 | 齐心 Q310 齐心/Comix Q310蓝色 文件夹 | 齐心/ComixQ310 | 件 | 50.00 | 13 | 650 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 解颖霞
联系电话: 180****3657
传真:
地址: **县快大茂镇**街888号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: