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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3900U****3803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LL8ES-5A 纸杯一次性水杯 | 得力/deliLL8ES-5A | 提 | 32.00 | 25 | 800 |
| 2 | 泉** 23626 桶装水 矿泉水/纯净水 | 泉**23626 | 桶 | 14.00 | 14 | 196 |
| 3 | 洁柔 ****712 卷纸 卷筒纸 | 洁柔/C S****712 | 提 | 40.00 | 20 | 800 |
| 4 | 本迪 415 垃圾桶 垃圾桶 | 本迪415 | 个 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 5 | 船牌 4654 肥皂 洗衣皂 | 船牌/BOAT4654 | 块 | 50.00 | 5 | 250 |
| 6 | 富光 FG0305 玻璃水杯 水壶/水杯 | 富光FG0305 | 个 | 32.00 | 25 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 伯跃
联系电话: 196****6669
传真:
地址: **市**南路312号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: