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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 八马茶叶 铁观音 | 八马茶叶铁观音 | 千克 | 1.00 | 200 | 200 |
| 2 | 别针/回形针/大头针 得力 0050 回形针曲别针(100枚/盒) | 得力/deli0050 | 盒 | 2.00 | 2.3 | 4.6 |
| 3 | 得力 7535 橡皮擦(混)(块) | 得力/deli7535 | 块 | 4.00 | 1 | 4 |
| 4 | 得力 6001 剪刀(混)(把) | 得力/deli6001 | 把 | 4.00 | 10 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄秉亮
联系电话: 099****6718
传真:
地址: **市**区东环路226号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: