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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N784********265402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YS-214 便签本/便条纸/N次贴 便签纸 | 晨光/M GYS-214 | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
| 2 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 包 | 2.00 | 125 | 250 |
| 3 | 齐心 A6681 文件夹 拉杆夹 | 齐心/ComixA6681 | 包 | 5.00 | 35 | 175 |
| 4 | 得力 2308 美工刀 | 得力/deli2308 | 把 | 6.00 | 5 | 30 |
| 5 | 齐心 牛皮纸档案袋 档案袋 | 齐心/Comix牛皮纸档案袋 | 个 | 450.00 | 1 | 450 |
| 6 | 南孚电池5号/7号 电池/电力配件 电池5 7号 | 南孚/NANFU南孚电池5号/7号 | 盒 | 1.00 | 180 | 180 |
| 7 | 南孚电池5号/7号 电池/电力配件 电池5 7号 | 南孚/NANFU南孚电池5号/7号 | 盒 | 1.00 | 180 | 180 |
| 8 | 金士顿 IKKP200/16GB U盘 | 金士顿/KingstonIKKP200/16GB | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 9 | 得力 彩纸A4 | 得力/deli7788 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
| 10 | 晨光 HAGP0911 黑色按动中性笔 | 晨光/M GHAGP0911 | 件 | 6.00 | 36 | 216 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 韩英
联系电话: 135****1380
传真:
地址: **市**街1580号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: