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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94741 文件座/文件架/文件框 | 晨光/M GADM94741 | 个 | 6.00 | 30 | 180 |
| 2 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli0371S | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 3 | 得力 5310AS 文件夹 | 得力/deli5310AS | 个 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 4 | 农夫 550ml 矿泉水/纯净水 | 农夫550ml | 件 | 140.00 | 40 | 5600 |
| 5 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 晨光/M GADM95079 | 包 | 10.00 | 7 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努尔亚提
联系电话: 180****5920
传真:
地址: ****办公室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: