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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94816B 档案盒 | 晨光/M GADM94816B | 个 | 96.00 | 7.5 | 720 |
| 2 | 得力 0012S 订书钉 | 得力/deli0012S | 盒 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 3 | 得力 8555S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555S | 盒 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 4 | 雄狮 685 勾线笔 | 雄狮/SIMBALION685 | 支 | 200.00 | 3 | 600 |
| 5 | 得力 5004ES 资料册 | 得力/deli5004ES | 本 | 60.00 | 7.5 | 450 |
| 6 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 12.00 | 26 | 312 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨冰
联系电话: 186****7028
传真:
地址: **镇**北大路39号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: