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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3417
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 Z7227 打印/复印纸 | 1 | 32.0 | 得力/deli\Z7227 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DLSX-S95 中性笔 | 4 | 288.0 | 得力/deli\DLSX-S95 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 1 | 3.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 软皮记事本 | 4 | 160.0 | 得力/deli\7653 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AGPA5503 中性笔 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\AGPA5503 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM94812 抽拉杆文件夹 | 2 | 5.0 | 晨光/M G\ADM94812 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |