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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0U059****26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ALJ99425 垃圾袋(套戳子) | 晨光/M GALJ99425 | 把 | 2.00 | 27 | 54 |
| 2 | 得力 8464 钢尺 | 得力/deli8464 | 件 | 2.00 | 7 | 14 |
| 3 | 公牛 GN-901T 胶带 | 公牛/BULLGN-901T | 件 | 4.00 | 5 | 20 |
| 4 | 晨光 JKE03979 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GJKE03979 | 盒 | 6.00 | 10 | 60 |
| 5 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 盒 | 11.00 | 5 | 55 |
| 6 | 三木 FBE4007 档案盒 | 三木/SunwoodFBE4007 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 7 | 三木 FBE4007 档案盒 | 三木/SunwoodFBE4007 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 8 | 晨光 KGP1821A 中性笔 | 晨光/M GKGP1821A | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 方善女
联系电话: 182****5599
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: